| 采购项目名称: | 招商局金融控股有限公司2026年内控监督检查服务项目(内控) | ||
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| 采购项目编号: | G1100000175281821001 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 谈判采购 | ||
| 项目类型: | 经营服务 | ||
| 公告开始时间: | 2026-07-23 14:00:00 | ||
| 采购人名称: | 招商局金融控股有限公司 | ||
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| 采购人地址: | 深圳市前海深港合作区前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2201 | ||
联系人: | 陈聪 | ||
| 联系方式: | 0755-88236948 | ||
| 邮箱: | chencong3@cmhk.com | ||
| 联合采购人: | |||
| 代理机构名称: | 中国交通进出口有限公司 | ||
| 代理机构地址: | 深圳市南山区工业三路一号招商局港口大厦16F | ||
| 代理机构 联系人: | 彭建平 | ||
| 联系方式: | 0755-88239756 | ||
| 受理异议的渠道: | 异议 联系人:陈聪 | ||
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| 异议 联系电话:18682131876 | |||
| 异议邮箱:chencong3@cmhk.com | |||
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |||
| 受理投诉的渠道: | dzzbts@ciesco.com.cn | ||
| 标段(包)名称: | 招商局金融控股有限公司2026年内控监督检查服务项目(内控) | ||
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| 标段(包)编号: | G1100000175281821001001 | ||
| 采购范围及内容: | 1采购范围及内容:采购内容为招商金控2026年内控监督检查服务,对纳入招商金控2026年内控监督检查范围的附属机构开展内控检查,具体服务内容如下: (1)设计具体的检查方案,包括检查内容、检查方法、 检查流程等; (2)设计访谈提纲、检查底稿及检查报告模板; (3)对被检查单位的内控管理体系建设有效性进行检查,包括但不限于内控组织体系及制度体系建设情况,决策审批控制(结合内控权限清单建设专项工作),关键岗位管理,薄弱环节治理,内控管理数智化建设,重大风险评估及监测等; (4)参与现场检查的实施; (5)协助梳理缺陷清单、撰写检查报告及整改建议。2服务期限:自合同生效之日起至上述服务事项全部完成之日止。3服务实施地点:深圳,需现场实施。 | ||
| 供应商资格要求: | 4.1资格要求:4.1.1 供应商是在中国境内合法注册的会计师事务所,报价时须提供合法有效的营业执照(或其他登记证明)扫描件。4.1.2 如同一会计师事务所总所与其分所或同一会计师事务所总所下的两家或多家分所同时参与本项目,均作否决处理。2信誉要求2.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决:①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单)。③被招商局集团或招商金控列入供应商诚信黑名单或处于处罚期的;④在上一年度被招商金控评价为D等级供应商的。3关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性)。4本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 要求 | ||
| 询问截止时间: | 2026-07-29 09:00:00 | ||
| 回复截止时间: | 2026-07-30 12:00:00 | ||
| 报价截止时间: | 2026-07-31 14:30:00 | ||
| 文件开启时间: | 2026-07-31 14:30:00 | ||
| 名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| 招商局金融控股有限公司2026年内控监督检查服务项目(内控) | 1 | 项 | 本项目为框架采购,此处价格请填写为“评审价”,且评审价=合伙人含税单价*20%+高级经理含税单价*40%+经理含税单价*30%+咨询顾问含税单价*10%。 |