| 项目名称: | 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 | 项目代码: | ZJTY-2024-07-31-005 | |
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招标人: | 名称:浙江浙能电力股份有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址:浙江浙能电力股份有限公司 | 地址:杭州市拱墅区白马大厦九楼B座 | |||
联系人:曹国华 | 联系人:梅吟雪 | |||
| 电话:0571-86679184 | 电话:0571-85270572 | |||
| 标段(包)名称: | 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 | 标段(包)编号: | ZJTY-2024-07-31-005-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 3500000.00 元 | 2025年度财务报表审计。 2026年1月31日前完成甲方所有层级公司(不含中来股份及其下属子公司,下同)的审计外勤工作,2月28日前完成甲方所有层级公司及甲方合并报表审计报告初稿。甲方督促中来股份2026年2月15日前提交2025年度审计报告初稿,乙方在按时取得中来股份审计报告初稿情况下于2月28日前完成甲方合并财务报表审计报告初稿。甲方督促中来股份2026年3月15日前提交2025年度审计报告定稿,3月25日前甲方所有层级公司及甲方合并财务报表审计报告最终定稿,并在甲方每年度年度报告公开披露前出具甲方年度财务审计报告和其他专项审计报告。 | 1.对纳入审计范围内的所有具有法人主体地位的审计对象均应出具年度财务报表审计报告,并按照产权关系层层出具年度合并财务报表审计报告,单独委托或自行委托项目除外;2.出具证券监管部门要求的对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告和其他与年度财务审计相关的专项报告;3.甲乙双方协商确定审计报告的份数和形式;4.向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会提交审计报告的方式:A、纸质审计报告 (1)年度财务报表审计报告甲方合并《年度财务报表审计报告》(含主表)一份,母公司报告也可单独出具一份; (2)甲方合并《管理建议书》一份。B、电子文档资料 (1)甲方合并(含母公司报告)《年度财务报表审计报告》pdf格式与word格式各一份,以及附表(合并与母公司各主表,Excel格式)一份,母公司报告及附表也可单独出具; (2)甲方所属各级子孙公司合并、单体《年度财务报表审计报告(含主表》(pdf格式)一份,电子文档按产权结构(树型结构)编制文件夹。 | |
| 签约时间: | 2025-12-22 | |||
| 公示时间: 2026-01-05 | ||||