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丰台区北京市体育科学研究所2025年度内部控制审计公告

公告-招标公告
北京
发布时间:2026-06-02
内容详情
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标的基本信息

项目编号 ZJ2026BJ1019197
项目名称 北京市体育科学研究所2025年度内部控制审计
所需服务 会计师事务所服务
投资审批项目
项目规模
项目所在辖区
项目业主 北京市体育科学研究所
审批项目资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 3.000000
星级评价
比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件
比选报名及响应材料递交地点 --
比选响应材料递交截止时间 2026年06月12日 23时59分
交易方式 比选
服务时限 自签订合同之日起,至完成对单位本级2025年度风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。
资质(资格)要求 1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内;
2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定
2.1具有独立承担民事责任的能力;
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.6在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定条件的供应商;
2.7 法律、行政法规规定的其他条件。
3 具备会计师事务所执业证书。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 1.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。
2.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2025年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。
3.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。
4.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。
5.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告
6.服务目标:提供2025年度内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。

项目编号 ZJ2026BJ1019197 项目名称 北京市体育科学研究所2025年度内部控制审计
所需服务 会计师事务所服务 投资审批项目
项目规模 项目所在辖区 丰台区
项目业主 北京市体育科学研究所 审批项目资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 3.000000 星级评价
比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 --
比选响应材料递交截止时间 2026年06月12日 23时59分
交易方式 比选
服务时限 自签订合同之日起,至完成对单位本级2025年度风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。
资质(资格)要求 1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内;
2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定
2.1具有独立承担民事责任的能力;
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.6在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定条件的供应商;
2.7 法律、行政法规规定的其他条件。
3 具备会计师事务所执业证书。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 1.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。
2.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2025年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。
3.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。
4.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。
5.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告
6.服务目标:提供2025年度内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。
垂询方式

联系人 伍老师
传真
联系电话 01067228390
公司名称
地址
公司电话
个人电话
邮件

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