| 标项名称 | 商品名称 | 商品描述 | 商品价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计服务 | 上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务 | 公司简介: (一)公司基本情况 上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我所”),转制更名前为上海复兴明方会计师事务所有限公司(原有限公司成立于1992年6月17日),现持有上海市虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310115MAC3C2FB8J的营业执照及上海市财政局颁发的《会计 师事务所执业证书》(证书编号:31000018),执行事务合伙人:王健胜;注册资金:人民币500万元。办公地址:上海市虹口区四平路257号永融企业中心32楼E座。 根据上海市财政局《关于准予上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)执业许可的批复(沪财会〔2023〕28号)》文件的内容,明确原上海复兴明方会计师事务所有限公司的经营期限、经营业绩视同连续,执业资格相应延续,转制前因执业质量可能引发的行政责任由转制后的上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)承担。 我所自成立以来顺应行业迅猛发展的趋势,遵从政府部门和行业协会规范管理的要求,通过数次吸收合并、强强联合,逐步达到了优势互补,增加行业竞争力的目标。累计完成的审计及咨询类业务已达数万项,专业从事财务会计、审计及相关咨询服务的持续经营历史已有30多年,系上海市会计师事务所分类管理评审A类管理事务所;我所拥有大型国有企业及行政事业单位审计资格,系政府采购会员供应商;我所亦系上海市公安局经济犯罪侦查总队以及上海市高级人民法院审计鉴定指定单位。 (二)组织及人员架构 我所在现有的100余名员工中,在一线直接从事审计、会计咨询专业服务人员80人;其中执业注册会计师64,中高级会计师54名,在会计、审计、税务咨询和项目财务监理等方面具有丰富的专业经验。 我所实行执行事务合伙人领导下的分工负责制,三级审核制度(即合伙人/部门经理、总会计师、首席合伙人三级审核)。 (三)业务情况 我所作为数位一体、具备多项专业优势并拥有较长从业阅历的中介机构,我所主要承接业务如下: 1、年报审计 2、经济责任审计 3、企业改制改组中审计业务 4、投资项目可行性研究及鉴证 5、司法专项审计鉴证 6、基建工程财务决算审计及跟踪监理 7、其他专项审计业务 8、会计顾问及税务咨询服务 我所多年来在政府委托项目及国资、国企类专项审计方面积累了丰富的实务经验,我所根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理(暂行)办法》已行登记,成为政府采购会员供应商;在历年业务活动中无重大违规记录,具备良好的资信和社会公信力且业绩名列前茅;且近年间我所通过严格的政府招投标程序,目前已拥有多方面的特定审计业务入围资质。 近年来年我所秉承诚信、真诚为客户服务、职业、效率等原则,在原有业务基础上积极开拓市场,相继在上海市国有资产监督管理委员会、上海市审计局、上海市财政局、上海市水务局、上海市机关事务管理局、上海市人力资源和社会保障局、浦东新区审计局、闵行区审计局、虹口区审计局、黄浦区国资委、上海市衡山(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司、上海环境集团股份有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司等招投标中入围。通过在为上述机关、企业服务的同时我们积累了大量的实务经验,并培养构建了一支具有针对性实践经验的审计执业人员队伍,对国资、国企类审计业务的操作规范、执业流程和国资、国企内部管理层级、考核标准等已相当熟悉,也参与了诸如国资企业经济责任绩效考核、专项财务收支、企业改制重组、资产清查等各类审计业务。并在市国资委2020年度决算审计中介机构(15家主审所)质量反馈综合评价结果中取得了第二名的好成绩。 而在基建项目竣工财务决算审计【含:动拆迁决算(跟踪)审计】方面;我所承接过浦东新区审计局、黄浦区审计局、黄浦区财政局、黄浦区建交委、浦东新区建交委、浦东新区生态局、浦东新区土地储备中心等单位委托的一系列政府财力投资基建工程及动拆迁项目的决算(跟踪)审计和投资监理业务,同时参审人员在工作中积极主动、认真负责、依规范流程操作、讲求质量、兑现承诺、树立信誉,较为出色地完成了相关委托业务。 除上述常规类型业务外,我所目前还是市公安局经侦总队、市高级人民法院指定的审计机构之一;由于此类项目具有高度的法律严肃性,故而使从业人员队伍自觉地在日常执业标准和要求以及职业道德的衡量方面达到更高层面的水准。 (四)业务质量控制 1、切实执行以“三级复核”为核心的业务质量控制,保持全过程质量监控,确保审计质量。 (1)由分管所级领导牵头、项目主审负责,指定专人保持与有关方面的定期联系并汇报沟通信息,针对委托项目实际及时制定审计方案或修正实务中可能发生的偏差,适时决策及调整审计思路和方向,确保审计工作优质高效地进行。 (2)在审计实施过程中,严格执行相关审计准则规定的审计程序,对照现行法规、政策口径,认真查核各项财会资料;对获取资料中存在的疑问及时与委托方、相关单位沟通,取得共识。对实地审计所获审计初步结果,通过审计小组成员相互间进行第一级复核,确保数据正确可靠,并由主审人承担全面责任。 (3)阶段性工作完毕,根据实施进度在小组内进行阶段工作小结,修正审计误差、及时汇总报技术审核部进行逐项第二级复核;按时参与委托方召集的终审前项目情况汇报会议,会同相关机构一并交换终审意见,对涉及重大事项的,应根据有关各方商定口径,及时调整并取得相关依据;经相关单位对初审结果签认后,在出具正式审计报告前再实行分管领导的第三级复核,确保结论的切实可靠。 (4)各项目实施过程中及项目完成后,按照质量跟踪和回访程序,公司管理层除与委托方牵头负责的职能部门保持直接联系并沟通有关情况外,还将定期或不定期地直接对相关被审单位实行回访以切实了解具体项目经办人员的执业情况,掌握第一手材料,以便及时决策,力求控制和修正在执业中可能存在的质量或服务偏差,提高综合管理水平。 2、对政府委托类重大或批量项目实行专人负责制度,以保障项目顺利推进 我所管理层高度重视政府部门委托项目的实施,一般对重大或批量业务委托均明确由一名分管副所长专门负责具体项目的承接、过程中的协调及项目进度、质量的总体控制。通常均由该负责人带领主审人员会同审计小组成员参与委托方组织的专项培训,听取其布置的相关针对性要求和审计重点;并在条件适当的情况下,共同参加进点初始沟通会议,掌握有关情况;审计中对项目实施进程给予动态关注,如遇相对重大事项则由其统一与委托方及时沟通协调;同时还牵头所内审核部门对相关疑难问题共同会商,并适时寻求政府相关业务部门的直接指导,从总体上把握项目质量。 3、内部业务控制技术支持 我所顺应现时状态下科技发展的潮流,在机构内控管理方面积极引入相应的电子化手段,结合以往实务操作、项目管理的实际情况,建立了业务情况数据库,根据项目承接、操作、完成的进展,序时反映项目实施的总体情况;要求从业人员从业务承接开始直至审计完成后,登录被审单位相关信息和审计过程整体状况,以备总结和检查。此外,日常还通过电子邮件、数据备份等方式完成项目总结和过程信息反馈等工作,较大地提高了工作效率并相应保证了相关信息的安全性。 (五)奖惩情况 我所历来高度重视执业质量,贯彻全过程质量控制,实施以“三级复核”为核心的项目管理监控制度,机构及执业注册会计师切实遵循职业道德和执业规范。我所近三年来,未曾受到刑事处罚、行政处罚或行业自律惩戒。无违纪违规问题发生,拥有优良的从业记录。 (六)以往及现有承办政府部门委托业务说明及入围资质 公司主营财务审计、会计和经济咨询服务、经济项目可行性研究及专项鉴证等业务。另经相关政府机关核定,还具有司法会计鉴定,基建财务竣工决算审计等多项特定资质。公司高度重视政府委托业务,历年来与相关政府职能部门(如:财政、审计、国资、发改委等)始终保持着良好的业务合作关系,承办了一系列政府委托的各类审计项目并积累了相应的实务经验。 以往及现有各类特定委托业务入围资质如下表:
公司综合实力及资质水平介绍:上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我所”),转制更名前为上海复兴明方会计师事务所有限公司(原有限公司成立于1992年6月17日),注册资金:人民币500万元。我所自成立以来顺应行业迅猛发展的趋势,遵从政府部门和行业协会规范管理的要求,通过数次吸收合并、强强联合,逐步达到了优势互补,增加行业竞争力的目标。累计完成的审计及咨询类业务已达数万项,专业从事财务会计、审计及相关咨询服务的持续经营历史已有30多年,系上海市会计师事务所分类管理评审A类管理事务所;我所拥有大型国有企业及行政事业单位审计资格,系政府采购会员供应商;我所亦系上海市公安局经济犯罪侦查总队以及上海市高级人民法院审计鉴定指定单位。我所多年来在政府委托项目及国资、国企类专项审计方面积累了丰富的实务经验,我所根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理(暂行)办法》已行登记,成为政府采购会员供应商;在历年业务活动中无重大违规记录,具备良好的资信和社会公信力且业绩名列前茅;且近年间我所通过严格的政府招投标程序,目前已拥有多方面的特定审计业务入围资质。 服务人员情况介绍:我所在现有的100余名员工中,在一线直接从事审计、会计咨询专业服务人员80人;其中执业注册会计师64,中高级会计师54名,在会计、审计、税务咨询和项目财务监理等方面具有丰富的专业经验。我所实行执行事务合伙人领导下的分工负责制,三级审核制度(即合伙人/部门经理、总会计师、首席合伙人三级审核)。 分类管理类别:A 特色服务:1、对于审计过程中发现的问题与被审单位进行充分沟通、交换意见,指出被审单位内控方面存在的薄弱环节并提出改进建议。 2、向被审计单位宣传和被审业务相关的最新政策及相关规定,帮助被审单位提高业务水平,提供增值服务。 3、每项审计业务均会安排一个审计经验丰富的合伙人全程跟进,控制质量,并提供联系方式给被审单位,被审单位可直接与合伙人对话,反馈审计过程中碰到的问题。 地址:上海市虹口区四平路257号永融企业中心32楼E座 业务联系人和电话:朱春蕾13701836693 联系邮箱:fxmfcpa@163.com | 商品报配件 |