1、对2023-2025年财务报表开展审计,审核医院2023-2025年度财务报表以及会计报表附注编制是否符合《政府会计制度》的规定,是否在所有重大方面公允反映了医院年度财务状况、业务活动成果和现金流量等发表审计意见,对医院核算不准确事项进行调整,并分别出具2023-2025年的财务审计报告,一式2份。
2、审计报告应当符合《中国注册会计师审计准则》规定,并按照规定披露对医院财务状况有重大影响的事项,要求内容详尽,表述清晰,要素齐全,所附资料完整。其中财务审计报告需要在30天内先行交付。
3、内控风险评价基本要求(例如目标设定、风险评估、监督与监控、改进措施等),并出具2025年内控风险评价报告,一式2份。
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项目名称:财务审计报告、内部控制评价报告外委服务采购项目
项目类型:非政府采购项目
项目标的所属行业:其他未列明行业
项目周期:60天
报价方式:金额
评选方式:价格最低
最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定
项目实施地:黑龙江省大庆市让胡路区龙十路235号
比价通知书:
文件下载1预览1联系人:***
报名开始时间:2026-05-08 13:12:08
报名结束时间:2026-05-13 08:00:00
发布时间:2026-05-08 10:12:08
采购编号:HLJGCYC23030100Z20262408908
采购单位:大庆龙南医院
供应商数量: 报名供应商不足三家废标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件:是
供应商资格:
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求
:1、在有效期内的《营业执照》(经营范围须包括本次业务主要内容)、《组织机构代码证》、《税务登记证》并提供财政部门颁发的会计师事务所执业证书。
2、至少一名注册会计师参与此次审计工作,提供注册会计师证。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
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