| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 需求品牌 |
| 会计审计 | 核心参数要求: 商品类目: 会计审计; 描述:风险评估及内部控制评价;服务内容:贵州省人民医院2025年度风险评估及内部控制评价。重点关注资产业务内部控制(如大型设备等固定资产的管理)、收支业务内部控制(如诊疗收费、规范使用医保基金的情况)。;服务范围:贵州省人民医院院本部以及下属三产企业。;服务成果及要求:出具风险评估报告,以及内部控制评价报告。须根据《行政事业单位内部控制评价办法》的要求编制评价工作方案、内部控制评价报告,并提供工作底稿。;资格要求1:提供2024或2025年度财务报表审计报告的复印件(或扫描件)(加盖公章)、2025年以来任意6个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。;资格要求2:具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。;资格要求3:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。;资格要求4:项目组人员由财会、审计、经济、财政管理等相关专业人员组成。项目负责人须具备高级专业技术职称且近三年参与过类似内控制度或评价咨询服务,医疗机构业绩优先。;资格要求5:提供供应商近三年类似业绩相应支撑材料。;采购人需求描述:; 次要参数要求: | 1件 | 100000.00 | - |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 工期要求 | 在相关资料齐全的情况下,签订合同之日起30个工作日内完成风险评估报告及内部控制评价报告,如超过30个工作日,则每超过10日历日扣减成交价10%的费用。 |