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朝阳区2026年度北京水利水电学校内控及内审项目中介服务机构比选公告

公告-招标公告
北京
发布时间:2026-03-24
内容详情
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标的基本信息

项目编号 ZJ2026BJ1017249
项目名称 2026年度北京水利水电学校内控及内审项目
所需服务 会计师事务所服务
投资审批项目
项目规模
项目所在辖区
项目业主 北京水利水电学校
审批项目资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 18.000000
星级评价
比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线下递交文件
比选报名及响应材料递交地点 北京水利水电学校(北京市朝阳区定福庄东里1号)
比选响应材料递交截止时间 2026年03月27日 15时00分
交易方式 比选
服务时限 自合同签订生效之日起至项目完成。
资质(资格)要求 1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序和政策规定。
2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有内控、内审相关工作经验,参与过行政事业单位专项审计工作,具有行政事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。
4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html)
5.参加比选报名方提供在中国注册会计师协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。
6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容:
1.  内部控制体系建设与完善
(1)协助学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。
(2)针对学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。
(3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。
2.  内部审计服务
(1)根据学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。
(2)协助学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。
(3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。
3.  其他相关事项
(1)完成学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。
(2)配合学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。

项目编号 ZJ2026BJ1017249 项目名称 2026年度北京水利水电学校内控及内审项目
所需服务 会计师事务所服务 投资审批项目
项目规模 项目所在辖区 朝阳区
项目业主 北京水利水电学校 审批项目资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 18.000000 星级评价
比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线下递交文件 比选报名及响应材料递交地点 北京水利水电学校(北京市朝阳区定福庄东里1号)
比选响应材料递交截止时间 2026年03月27日 15时00分
交易方式 比选
服务时限 自合同签订生效之日起至项目完成。
资质(资格)要求 1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序和政策规定。
2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有内控、内审相关工作经验,参与过行政事业单位专项审计工作,具有行政事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。
4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html)
5.参加比选报名方提供在中国注册会计师协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。
6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容:
1.  内部控制体系建设与完善
(1)协助学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。
(2)针对学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。
(3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。
2.  内部审计服务
(1)根据学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。
(2)协助学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。
(3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。
3.  其他相关事项
(1)完成学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。
(2)配合学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。
项目附件
比选文件
北京水利水电学校校内控及内审项目中介服务机构比选文件.docx
垂询方式

联系人 田老师
传真
联系电话 01065763607
公司名称
地址
公司电话
个人电话
邮件

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